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开封市国资委离退休人员服务中心 2016年度部门决算

2016年度服务中心部门决算公开.doc

目  录

第一部分  开封市国资委离退休人员服务中心概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分  开封市国资委离退休人员服务中心2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  开封市国资委离退休人员服务中心2016年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释


 

 

 

 

 

 

 

第一部分  开封市国资委

离退休人员服务中心概况


一、主要职责

    承担委机关退休人员的日常管理服务工作;承担委属已破产企业移交的离休干部的日常管理服务工作。

二、部门决算单位构成

配备事业编制15名,其中领导职数12副,一般工作人员9人,工勤3人。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分

开封市国资委离退休人员服务中心

2016年度部门决算表


收入支出决算总表

.

 

 

 

 

公开01

 

 

 

 

 

单位:万元

收  入

支  出

项  目

行次

金额

项  目

行次

金额

栏  次

 

1

栏  次

 

2

一、财政拨款收入

1

1653.9

一、一般公共服务支出

30

 

二、上级补助收入

2

 

二、外交支出

31

 

三、事业收入

3

 

三、国防支出

32

 

四、经营收入

4

 

四、公共安全支出

33

 

五、附属单位上缴收入

5

 

五、教育支出

34

 

六、其他收入

6

 

六、科学技术支出

35

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

36

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

37

1544.4

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

38

46.7

 

10

 

十、节能环保支出

39

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

40

 

 

12

 

十二、农林水支出

41

 

 

13

 

十三、交通运输支出

42

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

43

62.4

 

15

 

十五、商业服务业等支出

44

 

 

16

 

十六、金融支出

45

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

46

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

47

 

 

19

 

十九、住房保障支出

48

3.4

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

49

 

 

21

 

二十一、其他支出

50

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

51

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

52

 

 

24

 

 

53

 

本年收入合计

25

1653.9

本年支出合计

54

1656.9

 用事业基金弥补收支差额

26

 

 结余分配

55

 

 年初结转和结余

27

32.3

 年末结转和结余

56

29.3

 

28

 

 

57

 

总计

29

1686.2

总计

58

1686.2

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

项 目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位
上缴收入

其他收入

功能分类
科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

1653.9

1653.9

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

1531.4

1531.4

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

15314

15314

 

 

 

 

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

1524.3

1524.3

 

 

 

 

 

2080502

  事业单位离退休

4.8

4.8

 

 

 

 

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

2.3

2.3

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

57.8

57.8

 

 

 

 

 

21005

医疗保障

57.8

57.8

 

 

 

 

 

2100501

  行政单位医疗

57.8

57.8

 

 

 

 

 

215

资源勘探信息等支出

61

61

 

 

 

 

 

21507

国有资产监管

61

61

 

 

 

 

 

2150701

  行政运行

56

56

 

 

 

 

 

2150702

  一般行政管理事务

5

5

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

3.7

3.7

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

3.7

3.7

 

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

3.7

3.7

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

公开03

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

项  目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位
补助支出

功能分类
科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

1656.9

1656.9

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

1544.4

1544.4

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

1544.4

1544.4

 

 

 

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

1537.3

1537.3

 

 

 

 

2080502

  事业单位离退休

4.8

4.8

 

 

 

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

2.3

2.3

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

46.7

46.7

 

 

 

 

21005

医疗保障

46.7

46.7

 

 

 

 

2100501

  行政单位医疗

46.7

46.7

 

 

 

 

215

资源勘探信息等支出

62.4

62.4

 

 

 

 

21507

国有资产监管

62.4

62.4

 

 

 

 

2150701

  行政运行

56.8

56.8

 

 

 

 

2150702

  一般行政管理事务

5.7

5.7

 

 

 

 

221

住房保障支出

3.4

3.4

 

 

 

 

22102

住房改革支出

3.4

3.4

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

3.4

3.4

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。


财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

公开04

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

收  入

支  出

项  目

行次

金额

项  目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏  次

 

1

   

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

1653.9

一、一般公共服务支出

31

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

32

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

33

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

34

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

35

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

36

 

 

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

37

 

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

38

1544.4

1544.4

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

39

46.7

46.7

 

 

10

 

十、节能环保支出

40

 

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

41

 

 

 

 

12

 

十二、农林水支出

42

 

 

 

 

13

 

十三、交通运输支出

43

 

 

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

44

62.4

62.4

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

45

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

46

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

47

 

 

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

48

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

49

3.4

3.4

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

50

 

 

 

 

21

 

二十一、其他支出

51

 

 

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

52

 

 

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

53

 

 

 

 

24

 

 

54

 

 

 

本年收入合计

25

1653.9

本年支出合计

55

1656.9

1656.9

 

 年初财政拨款结转和结余

26

32.3

 年末财政拨款结转和结余

56

29.3

29.3

 

   一般公共预算财政拨款

27

32.3

 

57

 

 

 

   政府性基金预算财政拨款

28

 

 

58

 

 

 

 

29

 

 

59

 

 

 

总计

30

1686.2

总计

60

1686.2

1686.2

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。            


 

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

公开05

 

 

 

 

单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类
科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

1656.9

1651.2

5.7

208

社会保障和就业支出

1544.4

1544.4

 

20805

行政事业单位离退休

1544.4

1544.4

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

1537.3

1537.3

 

2080502

  事业单位离退休

4.8

4.8

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

2.3

2.3

 

210

医疗卫生与计划生育支出

46.7

46.7

 

21005

医疗保障

46.7

46.7

 

2100501

  行政单位医疗

46.7

46.7

 

215

资源勘探信息等支出

62.4

56.8

5.7

21507

国有资产监管

62.4

56.8

5.7

2150701

  行政运行

56.8

56.8

 

2150702

  一般行政管理事务

5.7

 

5.7

221

住房保障支出

3.4

3.4

 

22102

住房改革支出

3.4

3.4

 

2210201

  住房公积金

3.4

3.4

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。            


一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

公开06

 

 

 

 

 

单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类

科目编码

科目名称

金额

经济分类

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

101.4

302

商品和服务支出

38.6

30101

  基本工资

16.2

30201

  办公费

2.2

30102

  津贴补贴

1.2

30202

  印刷费

 

30103

  奖金

7.3

30203

  咨询费

 

30104

  其他社会保障缴费

46.8

30204

  手续费

 

30106

  伙食补助费

 

30205

  水费

 

30107

  绩效工资

22.9

30206

  电费

0.1

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

2.3

30207

  邮电费

 

30109

  职业年金缴费

 

30208

  取暖费

 

30199

  其他工资福利支出

4.7

30209

  物业管理费

 

303

对个人和家庭的补助

1511.2

30211

  差旅费

0.5

30301

  离休费

 

30212

  因公出国()费用

 

30302

  退休费

1357.3

30213

  维修()

0.1

30303

  退职()

 

30214

  租赁费

 

30304

  抚恤金

82.6

30215

  会议费

 

30305

  生活补助

3.5

30216

  培训费

 

30306

  救济费

 

30217

  公务接待费

 

30307

  医疗费

 

30218

  专用材料费

 

30308

  助学金

 

30224

  被装购置费

 

30309

  奖励金

0.1

30225

  专用燃料费

 

30310

  生产补贴

 

30226

  劳务费

 

30311

  住房公积金

3.4

30227

  委托业务费

 

30312

  提租补贴

 

30228

  工会经费

 

30313

  购房补贴

 

30229

  福利费

35

30314

  采暖补贴

64.4

30231

  公务用车运行维护费

0.6

30315

  物业服务补贴

 

30239

  其他交通费用

 

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

 

30240

  税金及附加费用

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

 

 

 

 

30224

  被装购置费

 

 

 

 

30225

  专用燃料费

 

 

 

 

30226

  劳务费

 

 

 

 

30227

  委托业务费

 

 

 

 

30228

  工会经费

 

 

 

 

30229

  福利费

 

 

 

 

30231

  公务用车运行维护费

 

 

 

 

30239

  其他交通费用

 

 

 

 

30240

  税金及附加费用

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

0.1

 

 

 

310

其他资本性支出

 

 

 

 

31001

  房屋建筑物购建

 

 

 

 

31002

  办公设备购置

 

 

 

 

31003

  专用设备购置

 

 

 

 

31005

  基础设施建设

 

 

 

 

31006

  大型修缮

 

 

 

 

31007

  信息网络及软件购置更新

 

 

 

 

31008

  物资储备

 

 

 

 

31009

  土地补偿

 

 

 

 

31010

  安置补助

 

 

 

 

31011

  地上附着物和青苗补偿

 

 

 

 

31012

  拆迁补偿

 

 

 

 

31013

  公务用车购置

 

 

 

 

31019

  其他交通工具购置

 

 

 

 

31020

  产权参股

 

 

 

 

31099

  其他资本性支出

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1.23

 

1.23

 

1.23

 

1.23

 

1.23

 

1.23

 

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

公开08

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

项  目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类
科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

(该报表全部数据为零时)说明:没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。


 

 

 

 

 

 

 

第三部分

 开封市国资委离退休人员服务中心

2016年度部门决算情况说明


一、关于收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计1653.9万元,支出总计1656.9万元,与2015年相比,收、支总计各减少22.6823.22万元,下降1.5%1.4%

二、关于收入决算情况说明

2016年度收入合计1653.9万元,其中:财政拨款收入1653.9万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%

三、关于支出决算情况说明

2016年度支出合计1656.9万元,其中:基本支出1651.2万元,占99.66%;项目支出5.7万元,占0.34%;经营支出0万元,占0%

四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年财政拨款收支总决算1653.9万元,支出总计1656.9万元。与2015年相比,财政拨款收、支总计各减少22.6823.22万元,下降1.5%1.4%

五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

2016年一般公共预算财政拨款支出1656.9万元,占支出合计的100%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款支出减少23.22万元,下降1.4%

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出1656.9万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出支出1544.44万元,占93.2%医疗卫生与计划生育支出46.65万元,占2.8%资源勘探信息等支出62.44万元,占3.8%住房保障支出支出3.37万元,占0.2%

(三)财政拨款支出决算具体情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1529.45万元,支出决算为1656.9万元,完成年初预算的108%。决算数大于预算数的主要原因:丧葬费、取暖费等年初未参与预算。

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算为1414.9万元,支出决算为1537.3万元,完成年初预算的108.6%。决算数大于预算数的主要原因是丧葬费和抚恤金、取暖费等未参与年初预算。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算为4.8万元,支出决算为4.8万元,完成年初预算的100%

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为2.3万元。决算数大于预算数的主要原因是养老保险改革工作于10月进行,未参与年初预算。

4.资源勘探信息等支出(类)国有资产监管(款)行政运行(项)。年初预算为43.7万元,支出决算为56.8万元,完成年初预算的130%。决算数大于预算数的主要原因是养老金保险改革于年中进行,在职人员工资有调整,调整部分未参加年初预算;在职人员取暖费未参加年初预算。

5.资源勘探信息等支出(类)国有资产监管(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为5万元,支出决算为5.7万元,完成年初预算的114%。决算数大于预算数的主要原因是完成上年部分未完成工作,使用上年结余款项。

6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为3.4万元,支出决算为3.4万元,完成年初预算的100%

六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年一般公共预算财政拨款基本支出1651.21万元,其中:人员经费1612.64万元主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴;公用经费38.57万元,主要包括:办公费、电费、差旅费、维修(护)费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.23万元,支出决算为1.23万元,完成预算的100%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为1.23万元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为0万元,完成预算的100%2016年度“三公”经费支出决算数持平预算数。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少0.04万元,下降2.8%,其中:公务用车购置及运行费支出决算减少0.04万元,下降2.8%;公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是在保证工作的前提下,努力减少公车运行费用。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算1.23万元,占100%;公务接待费支出决算0万元,占0%。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元。

出国谈判、工作磋商支出0万元。

境外业务培训支出支出0万元,。

1.公务用车购置及运行费支出1.23万元。其中:

公务用车购置支出为0万元。

公务用车运行支出1.23万元。主要用于走访慰问老干部。

2.公务接待费支出0万元。

八、关于预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,开封市国资委离退休人员服务中心未开展绩效自评。

九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2016年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2016年度机关运行经费支出0万元,比2015年增加(减少)0万元,增长(下降)0%

(二)政府采购支出情况。

2016年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

(三)国有资产占用情况。

2016年期末,国资委离退休人员服务中心共有车辆0辆,其中:一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆,其他用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

 


 

 

 

 

 

 

 

第四部分  名词解释


一、财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

二、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

三、社会保障和就业支出:反应政府在社会保障就业方面的支出。

四、医疗卫生和就业支出:反应政府医疗卫生方面的支出。

五、资源勘探信息等支出:反应用于资源勘探、制造业、建筑业、电力信息等方面支出。

六、住房保障支出:集中反应政府用于住房方面的支出。

七、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反应实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

八、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反应实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

九、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映单位为职工缴纳的基本养老保险费。

 

十、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)归口管行政单位医疗(项):反应财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十一、资源勘探信息等支出(类)国有资产监管(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十二、资源勘探信息等支出(类)国有资产监管(款)一般行政管理事务(项):反映为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出

十三、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十四、基本工资:反应按规定发放的基本工资。包括公务员的职务工资、级别工资;机关工人的岗位工资、技术等级工资;事业单位工作人员的的岗位工资、薪级工资;各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资;军队(含武警)军官、文职干部的职务(专业技术等级)工资、军衔(级别)工资和军龄工资;军队士官的军衔等级工资和军龄工资等。

十五、津贴补贴:反应按规定发放的津贴、补贴,包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴,机关事业单位艰苦边远地区津贴,事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴,以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

十六、奖金:反应按规定发放的奖金,包括机关工作人员年终一次性奖金等。

十七、其他社会保障缴费:反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费,残疾人就业保障金,军队(含武警)为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

十八、绩效工资:反映事业单位工作人员的绩效工资。

十九、机关事业单位基本养老保险缴费:反映单位为职工缴纳的基本养老保险费。

二十、其他工资福利支出:反映上述项目未包括的人员支出,如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员,公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

二十一、退休费:反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补贴。

二十二、抚恤金:反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定去抚恤金,伤残人员的抚恤金,离退休人员等其他人员的各项抚恤金。

二十三、生活补助:反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费,退役军人生活补助费,行政事业单位职工和遗属生活补助,因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费,长期赡养人员补助费,由于国际实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出,对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出,看守人员和犯人的伙食费、药费等。

二十四、奖励金:反映政府各部门的奖励支出,如对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母的奖励。

二十五、住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十六、办公费:反映单位购买商品和服务的支出(不包含用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出,但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映)。

二十七、电费:反映单位的电费支出。

二十八、差旅费:反映单位工作人员出差的住宿费、旅费、伙食补助费,干部及大中专学生的调遣费,调干家属旅费补助等。

二十九、维修()费:反映单位日常开支的固定资产(不包括车船等交通工具)修理和维护费用,网络信息系统运行与维护费用,意见规定提取的修购基金。

三十、 福利费:反映单位按规定提取的福利费。

三十一、公务用车运行维护费:反映公务用车租赁费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

三十二、其他商品和服务支出:反映上述科目为包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

    三十三、“三公”经费:纳入省级财政预决算管理“三公”经费,指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

 

 

 

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